Orden de Compra. Nº4562-863-CM17 "MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE VERANO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-863-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE VERANO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 18240,8094
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito80 (1006013) LÁPIZ GRAFITO TORRE 2HB UNIDAD 1024013(1006013) LÁPIZ GRAFITO TORRE 2HB UNIDAD; Código: T382980;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas72 (1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: S582111;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264
44121618
2239-4-LP14
Tijeras80 (1108980) TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD 1128980(1108980) TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD; Código: S421711;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.560 $ 18.560
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna30 (1291369) TEMPERA FABER CASTELL 15 ML CAJA 12 COLORES UNIDAD 1317282(1291369) TEMPERA FABER CASTELL 15 ML CAJA 12 COLORES UNIDAD; Código: U416101;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
14111610
2239-4-LP14
Cartulina25 (1364932) CARTULINA FABER CASTELL ESPANOLA 10 PLIEGOS UNIDAD 1391443(1364932) CARTULINA FABER CASTELL ESPANOLA 10 PLIEGOS UNIDAD; Código: U435975;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
Total Neto $ 96.974
Descuento $ 970
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.241
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 114.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.