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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4563-101-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-42-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4563-42-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
17774,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Espinoza y Toledo Ltda. |
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Razón Social |
ESPINOZA Y TOLEDO LIMITADA
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R.U.T. |
77.721.010-6 |
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Sucursal |
Espinoza y Toledo Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 20 | Unidad | PINO EN BRUTO DE 1X2 X 3.20 MTS., | |
$ 416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.320
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$ 8.320
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 8 | Unidad | CARGAS DE TAPA 1X4 X 3,20 MTS., | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.976
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$ 36.976
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31151804
| Alambre para grapar | 6 | kilogramo | 6 KILOGRAMO ALAMBRE Nº18 | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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31162003
| Clavos de acabado | 8 | kilogramo | 8 KG CLAVOS 2 1/2. | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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39121201
| Escalerillas portacables | 36 | Unidad | ESCALERILLAS X 5 MT., | |
$ 1.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.412
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$ 38.412
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Total Neto
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$ 93.548
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.774
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$ 111.322
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.