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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4563-180-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT Nº120 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
238806,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT Nº120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Elvis andres |
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Razón Social |
INVERSIONES ESG SPA
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R.U.T. |
76.921.715-0 |
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Sucursal |
Elvis andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131711
| Dispensador de productos limpiadores | 80 | Unidad | Limpia pisos Bidón de 5 litros | |
$ 1.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.600
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$ 81.600
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 200 | Unidad | Cloro al 5% bidón de 5 litros | |
$ 1.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.800
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$ 232.800
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12161902
| Detergentes surfactantes | 78 | Unidad | Cif Crema Limón o Natural 750 ml | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.600
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$ 93.600
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47131816
| Desodorantes | 200 | Unidad | Desinfectante ambiental 480 cc | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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47131501
| Frazadas o mopas para limpieza del suelo | 78 | Unidad | Mopa redonda tipo o similar virutex | |
$ 5.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.874
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$ 458.874
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Total Neto
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$ 1.256.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.806
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$ 1.495.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.