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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4563-29-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-7-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4563-7-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
907728,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CLF SANTIAGO |
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Razón Social |
COMERCIAL CLF SPA
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R.U.T. |
76.597.155-1 |
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Sucursal |
COMERCIAL CLF SANTIAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121630
| Kit de grapadora | 1 | Unidad | kII ESCOLAR ALUMNOS LICEO MISAEL LOBOS M. DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADJUNTO EN BASES. | Favor encontrar detalles adjuntos en anexos economicos, administrativo y técnica, |
$ 4.777.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.777.520
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$ 4.777.520
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Total Neto
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$ 4.777.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 907.729
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$ 5.685.249
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.