Orden de Compra. Nº
4563-5-SE10
"
Compra materiales Talleres de verano Colegio Antuhue
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Graneros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4563-5-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales Talleres de verano Colegio Antuhue
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4563-82-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T.
69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T.
69.080.300-3
Dirección de Facturación
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna
Graneros
Impuesto
39632,1
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Tres
Razón Social
MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES
R.U.T.
7.382.691-8
Sucursal
Punto Tres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111808
Arcilla común
15
Unidad
greda
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
11111808
Arcilla común
50
Unidad
greda
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
12352310
Siliconas
50
Unidad
barras de silicona repuestos
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad
paquetes servilletas de copage diferentes colores
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.500
$ 124.500
27112717
Pistolas de calor
5
Unidad
pistolas para silicona
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31201610
Colas
3
Unidad
kilos de cola fria
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
31201610
Colas
3
Unidad
cola fría para madera
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
31201604
Cementos de caucho
6
Unidad
cemento caucho grande
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.320
49131502
Nylon de pescar
3
Unidad
carretes hilo de pescar medio
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
60121236
Pinceles
36
Unidad
pinceles planos 12 Nº5 - 12 Nº12 - 12 Nº2
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
60121204
Pintura de témpera lavable
10
Unidad
cajas de tempera de 12 colores
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
60121236
Pinceles
40
Unidad
pinceles paleta 20 Nº12 y 20 Nº 4
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
86131502
Pintura
14
Unidad
tubos pinturas acrilicas 2 negras, 2 naranja, 2 rojo, 2 café, 2 verde, 2 blancos, 2 amarillos
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.940
$ 9.940
Total Neto
$ 208.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.632
TOTAL OC
$ 248.222
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.