Orden de Compra. Nº4563-5-SE10 "Compra materiales Talleres de verano Colegio Antuhue "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4563-5-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales Talleres de verano Colegio Antuhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4563-82-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 39632,1
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Tres
Razón Social MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES
R.U.T. 7.382.691-8
Sucursal Punto Tres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común15Unidadgreda  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
11111808
Arcilla común50Unidadgreda  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12352310
Siliconas50Unidadbarras de silicona repuestos  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14111705
Servilletas de papel50Unidadpaquetes servilletas de copage diferentes colores  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
27112717
Pistolas de calor5Unidadpistolas para silicona  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
31201610
Colas3Unidadkilos de cola fria  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
31201610
Colas3Unidadcola fría para madera  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
31201604
Cementos de caucho6Unidadcemento caucho grande  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
49131502
Nylon de pescar3Unidadcarretes hilo de pescar medio  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
60121236
Pinceles36Unidadpinceles planos 12 Nº5 - 12 Nº12 - 12 Nº2  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
60121204
Pintura de témpera lavable10Unidadcajas de tempera de 12 colores  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
60121236
Pinceles40Unidadpinceles paleta 20 Nº12 y 20 Nº 4  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
86131502
Pintura14Unidadtubos pinturas acrilicas 2 negras, 2 naranja, 2 rojo, 2 café, 2 verde, 2 blancos, 2 amarillos  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940
Total Neto $ 208.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.632
TOTAL OC $ 248.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.