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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4563-62-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-13-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4563-13-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
503992,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Consulthink |
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Razón Social |
CLAUDIO ANDRES PADILLA MONJE ASESORIAS Y GESTION E
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R.U.T. |
76.070.166-1 |
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Sucursal |
Consulthink |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 2 | Unidad | Cerradura | |
$ 14.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.750
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$ 28.750
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11162111
| Malla | 2,8 | Metro Cuadrado | Mallas Mosqueteras. | |
$ 8.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.540
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$ 22.540
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30103205
| Enrejado de hierro | 31 | Metro Cuadrado | Protecciones Metalicas. | |
$ 25.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 784.300
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$ 784.300
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 1000 | Metro Cuadrado | Pintura Esmalte al Agua. | |
$ 1.817,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.817.000
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$ 1.817.000
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Total Neto
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$ 2.652.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 503.992
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$ 3.156.582
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.