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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4563-66-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERIA PARA TALLERES Y ACTIVIDADES PARA CIP-CRC, OC DE COMPRA AGIL 4563-68-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
80921 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADECAR |
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Razón Social |
MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.120.219-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADECAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 19 | Caja | CAJA DE LAPICES GRAFITOS DE 12 UNIDADES CADA CAJA | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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53141626
| Bastidores de bordado | 19 | Unidad | BASTIDORES DE 30 X 30 (LIENZO) | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.100
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$ 112.100
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60121236
| Pinceles | 19 | Kit | KIT O SET DE PINCELES, DE 3 UNIDADES CADA SET | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.100
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$ 74.100
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31211508
| Pinturas acrílicas | 19 | Kit | KIT O SET DE PINTURA ACRILICA, DE 6 UNIDADES CADA SET | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.100
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$ 93.100
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44121708
| Marcadores | 19 | Kit | KIT O SET DE PLUMONES ACRILICOS, DE 12 UNIDADES CADA SET | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.100
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$ 74.100
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Total Neto
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$ 400.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.000
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IVA 19 %
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$ 80.921
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$ 506.821
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.