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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4563-87-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL LICEO MISAEL LOBOS M., OC DE COMPRA AGIL 4563-94-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
433249,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Refugios SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA REFUGIOS SPA
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R.U.T. |
77.867.499-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Refugios SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211706
| Teclados | 37 | Unidad | COMBO TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITEC O SU EQUIVALENTE | |
$ 15.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 564.953
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$ 564.953
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39121011
| Fuentes de alimentación continua | 10 | Unidad | FUENTE DE PODER PC 650W80+PLUS BRONCE O EQUIVALENTE | |
$ 53.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 531.510
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$ 531.510
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25174408
| Puertos de alimentación | 3 | Unidad | SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT GWN7703 GRANDSTREAM | |
$ 96.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.917
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$ 289.917
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43201803
| Discos duros | 37 | Unidad | DISCO DURO 256GB INTERNO SSD/KINGSTON KC600 2.5" O SU EQUIVALENTE | |
$ 24.159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 893.883
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$ 893.883
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Total Neto
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$ 2.280.263
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 433.250
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$ 2.713.513
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.