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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4570-57-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIA PIES CON DISEÑO ORD 153 BRASILIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Brasilia - MUNICIPALIDAD LIMACHE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
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R.U.T. |
69.061.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
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R.U.T. |
69.061.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA URMENETA N° 599, ESCUELA BRASILIA , LIMACHE |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
167540,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA URMENETA N° 599, ESCUELA BRASILIA , LIMACHE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azgrafika Spa |
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Razón Social |
AZGRAFIKA SPA
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R.U.T. |
77.125.176-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azgrafika Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121812
| Raspadores de limpieza | 1 | Unidad | | Confección de limpiapiés de Alto trafico (15mm espesor), con filamento de vinilo continuo, base antideslizante, bordes termo fundidos y logo. 2.11x 2.40 mts |
$ 881.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 881.790
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$ 881.790
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Total Neto
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$ 881.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.540
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$ 1.049.330
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.