Orden de Compra. Nº4574-3-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4574-3-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4574-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4574-3-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4574-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Gabriela Mistral - MUNICIPALIDAD LIMACHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES S/N SECTOR CAMILO LOS LAURELES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación MIRAFLORES S/N SECTOR CAMILO LOS LAURELES
Comuna Limache
Impuesto 71250
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES S/N SECTOR CAMILO LOS LAURELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pelus
Razón Social MARIA OLGA ROJAS STAMATIU
R.U.T. 6.549.674-7
Sucursal Pelus
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1Unidad no definida   $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.250
TOTAL OC $ 446.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.