Orden de Compra. Nº4584-11071-SE08 "ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Marchigue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-11071-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social Ana Patricia Leon Lopez
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico8UnidadCONFORTCONFORT $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
53131608
Jabones2UnidadjabonJABON LIQUIDO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO CLORO GEL $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
47131502
Bayetas o trapos de limpieza4UnidadPAÑOS PAÑOS ESPONJA $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Traperos2UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
Limpiadores de uso general1UnidadCIF CIF CREMA CHICO $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
Solventes aromáticos1UnidadAMBIENTALDESODORANTES AMBIENTALES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Cloro Cl2LitroCLOROCLORO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Bolsas de plástico3PaqueteBOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA 50X70 ECONOMICAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Guantes protectores3ParGUANTES GUANTES PARA ASEO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Toallas de papel10RolloNOVA NOVA TOALLA DE PAPEL $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Total Neto $ 24.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.545

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.