Orden de Compra. Nº4584-123-SE24 "ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-123-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna Marchigue
Impuesto 38811,68
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación, Climatización
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AA DURACELL  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12UnidadPLUMO DE PIZARRA (AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE)  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadSTICK FIX 40GRS  $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.028 $ 11.028
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRAR   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPOSIT  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256
44121802
Líquido corrector25UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA EPSON 544 NEGRO  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO  $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR OFICIO DELGADO  $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.715 $ 9.715
44122010
Divisores30PackSET SEPARADOR OFICIO  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 204.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.812
TOTAL OC $ 243.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.