Orden de Compra. Nº
4584-123-SE24
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ARTICULOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4584-123-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD MARCHIGUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna
Marchigue
Impuesto
38811,68
Dirección de Envío de la Factura
LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Net Computación, Climatización
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T.
76.251.273-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILAS AA DURACELL
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad
PLUMO DE PIZARRA (AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE)
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
STICK FIX 40GRS
$ 1.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.028
$ 11.028
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.560
$ 5.560
44121706
Lápices de madera
50
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
GOMA DE BORRAR
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.580
$ 10.580
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
POSIT
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.256
$ 2.256
44121802
Líquido corrector
25
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
$ 1.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA EPSON 544 NEGRO
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.185
$ 25.185
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.740
$ 58.740
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO DELGADO
$ 1.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.715
$ 9.715
44122010
Divisores
30
Pack
SET SEPARADOR OFICIO
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
Total Neto
$ 204.272
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.812
TOTAL OC
$ 243.084
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.