Orden de Compra. Nº
4584-133-SE24
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4584-133-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD MARCHIGUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna
Marchigue
Impuesto
99673,43
Dirección de Envío de la Factura
LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Vidal
Razón Social
HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T.
16.240.369-9
Sucursal
Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102304
Perfiles de acero
15
Unidad
PERFILES 30X30X2
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.555
$ 201.555
31162311
Bujes de pared
15
Unidad
DISCO CORTE
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
LITRO DE ANTIOXIDO
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Unidad
RUEDAS
$ 3.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.228
$ 7.228
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
ANGULO LAMINADO
$ 13.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.868
$ 13.868
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
9
Unidad
POLICARBONATO ALVOLEAN 290X105
$ 22.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.445
$ 203.445
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
8
Unidad
UNION H. POLICARBONATO
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.880
$ 73.880
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
kilogramo
SOLDADURA
$ 4.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.322
Total Neto
$ 524.597
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.673
TOTAL OC
$ 624.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.