Orden de Compra. Nº4584-133-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-133-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna Marchigue
Impuesto 99673,43
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero15UnidadPERFILES 30X30X2  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.555 $ 201.555
31162311
Bujes de pared15UnidadDISCO CORTE  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadLITRO DE ANTIOXIDO  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2UnidadRUEDAS  $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.228
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadANGULO LAMINADO  $ 13.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.868 $ 13.868
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale9UnidadPOLICARBONATO ALVOLEAN 290X105  $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.445 $ 203.445
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale8UnidadUNION H. POLICARBONATO  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.880 $ 73.880
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2kilogramoSOLDADURA  $ 4.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322
Total Neto $ 524.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.673
TOTAL OC $ 624.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.