Orden de Compra. Nº4584-14-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-14-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO GALON PASTA MURO GALON $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31211904
Brochas2UnidadBROCHA N°3BROCHA N°3 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO MANGO ROJORODILLO MANGO ROJO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA PINTABLE TUBOSILICONA PINTABLE TUBO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA 120LIJA 120 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
11101506
Yeso5UnidadYESO DE 1 KILOYESO DE 1 KILO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
Total Neto $ 34.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 34.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.