Orden de Compra. Nº4584-18-SE09 "aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Marchigue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-01-2009
Nombre de la Orden de Compra aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social Ana Patricia Leon Lopez
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería0Unidad no definida   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0
47131611
Palas para basura1UnidadRASTRILLORASTRILLO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Jabones2UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Ceras naturales5UnidadCERA PISO ROJASCERA PISO $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
Trapos3UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadPASTILLAS DESINFECTANTESPASTILLAS INHODORO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadQUIXQUIX $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835 $ 2.835
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
Bolsas de plástico6PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70 ECONOMICASBOLSAS DE BASURA $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
46181504
Guantes protectores1ParGUANTESGUANTES LAVADO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
Papel higiénico8RolloCONFORTCONFORT $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 25.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.945

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.