Orden de Compra. Nº4584-230-SE23 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-230-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna Marchigue
Impuesto 118496,73
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadREMAS HOJA CARATA  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMAS HOJA OFICIO  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.020 $ 151.020
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRAR  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadTINTAS COLOR GT52 MAGENTA  $ 9.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.504 $ 27.504
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadTINTA COLOR GT52 YELLOW  $ 9.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.504 $ 27.504
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPIZ MINA HB N°2  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadTINTA COLOR GT52 CYON   $ 9.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.504 $ 27.504
43212104
Impresoras de chorro de tinta5UnidadTINTA NEGRO GT53   $ 9.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.025 $ 45.025
14111525
Papel multiuso10UnidadOPALINA TAMAÑO OFICINA X 100 UNIDADES  $ 19.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.120 $ 195.120
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPOSIT CHICOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44122104
Clips para papel10CajaCAJAS CLIP GRANDES  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
Total Neto $ 623.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.497
TOTAL OC $ 742.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.