Orden de Compra. Nº
4584-230-SE23
"
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4584-230-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD MARCHIGUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna
Marchigue
Impuesto
118496,73
Dirección de Envío de la Factura
LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T.
76.251.273-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
REMAS HOJA CARATA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.790
$ 125.790
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
RESMAS HOJA OFICIO
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.020
$ 151.020
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
GOMA DE BORRAR
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.460
$ 4.460
43212104
Impresoras de chorro de tinta
3
Unidad
TINTAS COLOR GT52 MAGENTA
$ 9.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.504
$ 27.504
43212104
Impresoras de chorro de tinta
3
Unidad
TINTA COLOR GT52 YELLOW
$ 9.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.504
$ 27.504
44121706
Lápices de madera
50
Unidad
LAPIZ MINA HB N°2
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
43212104
Impresoras de chorro de tinta
3
Unidad
TINTA COLOR GT52 CYON
$ 9.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.504
$ 27.504
43212104
Impresoras de chorro de tinta
5
Unidad
TINTA NEGRO GT53
$ 9.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.025
$ 45.025
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
OPALINA TAMAÑO OFICINA X 100 UNIDADES
$ 19.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.120
$ 195.120
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
POSIT CHICOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
44122104
Clips para papel
10
Caja
CAJAS CLIP GRANDES
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
Total Neto
$ 623.667
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.497
TOTAL OC
$ 742.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.