Orden de Compra. Nº4584-242-SE17 "olimpiadas prescolares"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-242-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2017
Nombre de la Orden de Compra olimpiadas prescolares
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidad stik fix $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad plumon $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
27112904
Pistola de resina1Unidad silicona $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201515
Cintas de papel2Unidad cinta mask $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111610
Cartulina2Unidad Block cartulina $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111610
Cartulina5Pliego 5 cartulinas metalicas $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14121503
Cartulina2Pliego cartulina $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
14111525
Papel multiuso2Unidad carton piedra $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
25132002
Globos de aire caliente4Paquete bolsas de globos $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
24101715
Cinta transportadora1Unidad cinta doble $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 30.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.