Orden de Compra. Nº4584-28-SE25 "ABARROTES PARA ACTIVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-28-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA ACTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 19058,9
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadNECTAR WATTS 1.5 LITROS  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS 3 LITROS  $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.930 $ 23.930
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS 50 UNIDADES  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFE 170 GRS  $ 5.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.906 $ 10.906
50201711
Té instantáneo2UnidadTE SUPREMO 100 BOLSAS  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadAZUCAR 1 KILO  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTE 270GRS  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSAL 1 KILO  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
50171551
Sal de cocina o de mesa2UnidadACEITE MIRAFLORES 900CC  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos5UnidadMIX FRUTOS SECOS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
52151503
Cubertería desechable doméstica1UnidadTENEDOR PLASTICO 100 UNIDADES  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
52151502
Platos desechables domésticos10UnidadPLATOS D CARTON X 10 UNIDADES  $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
52152102
Vasos para beber domésticos2UnidadVASOS POLIPAPEL X 50 UNIDADES  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
52152102
Vasos para beber domésticos2UnidadVASOS PLASTICOS X 50 UNIDADES  $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL HIGENICO X 4 UNIDADES  $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
Total Neto $ 100.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.059
TOTAL OC $ 119.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.