Orden de Compra. Nº4584-337-SE24 "ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-337-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 58922,8
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación, Climatización
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadREPUESTO CUCHILLO CARTONERO X 10 UNIDADES  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938 $ 938
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOSIT 76X76  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111805
Talones o talonarios10UnidadMEMORANDUM DUPLICADO  $ 5.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.610 $ 58.610
14111610
Cartulina3UnidadCARTULINA (AZUL-AMARILLA-ROJA)  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA DE EMBALAJE  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778 $ 2.778
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.860 $ 83.860
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.020 $ 151.020
24111502
Bolsas de papel1UnidadBOLSA DE ELASTICOS  $ 3.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.114 $ 3.114
Total Neto $ 310.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.923
TOTAL OC $ 369.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.