Orden de Compra. Nº4584-360-SE25 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-360-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 36435,16
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación, Climatización
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2UnidadMOPA SPRAY CON ROCIADOR  $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
76111501
Servicios de limpieza de edificios10UnidadLUSTRA MUEBLE CREMA 500ML  $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.860 $ 25.860
76111501
Servicios de limpieza de edificios4UnidadAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS  $ 3.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588 $ 15.588
76111501
Servicios de limpieza de edificios10UnidadLIMPIADOR INODORO 750ML  $ 5.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.230 $ 52.230
76111501
Servicios de limpieza de edificios20UnidadROCIADOR PULVERIZADOR PAD 1 LITRO  $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.260 $ 56.260
76111501
Servicios de limpieza de edificios2UnidadCANASTO PLASTICO 25 LITROS  $ 8.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.226 $ 17.226
Total Neto $ 191.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.435
TOTAL OC $ 228.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.