Orden de Compra. Nº4584-406-SE23 "ARTICULOS DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-406-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
Comuna Marchigue
Impuesto 14063,8
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490, Ilustre municipalidad de Marchigue, departamento de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA AZUL PILOT 0.7  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370 $ 16.370
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA NEGRO PILOT 0.7  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370 $ 16.370
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ ROJO AZUL PILOT 0.7  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370 $ 16.370
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadPOSIT  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
Total Neto $ 74.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.064
TOTAL OC $ 88.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.