Orden de Compra. Nº
4584-413-SE25
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4584-413-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD MARCHIGUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 515 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna
Marchigue
Impuesto
31126,18
Dirección de Envío de la Factura
MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Net Computación, Climatización
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T.
76.251.273-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111606
Pizarra
2
Unidad
PIZARRA MAGNETICA 120X80CM
$ 39.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.994
$ 78.994
53141619
Imanes
48
Unidad
PACK IMANES PARA PIZARRA (24 UNIDADES CADA PACK)
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
44121712
Recambios para marcadores
12
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO,AZUL,ROJO)
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121804
Borradores
2
Unidad
BORRADORES MAGNETICOS PARA PIZARRA
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.262
$ 1.262
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
ARCHIVADOR ANCHO TAMAÑO OFICIO
$ 2.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.268
$ 9.268
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PREMIER
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.772
$ 16.772
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PREMIER
$ 5.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.132
$ 20.132
44122010
Divisores
100
Unidad
FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111610
Cartulina
12
Unidad
PLIEGO DE CARTULINA (DISTINTOS COLORES)
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL BIC
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
Total Neto
$ 163.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.126
TOTAL OC
$ 194.948
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.