Orden de Compra. Nº4584-414-SE25 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-414-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 26490,18
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación, Climatización
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15CargaRESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PREMIER  $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.495 $ 75.495
44122103
Corchetes3UnidadPERFORADORA 30 HOJAS METAL DIMERC  $ 4.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.399 $ 12.399
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETERA CARTA METALICA 20 HOJAS   $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
44121605
Dispensador de cinta1UnidadDISPENSADOR DE CINTA DE ESCRITORIO  $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PREMIER  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
Total Neto $ 139.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.490
TOTAL OC $ 165.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.