Orden de Compra. Nº4584-451-SE21 "Mantención furgón"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-451-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención furgón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 483 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna Marchigue
Impuesto 67378,18
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andrea de las Mercedes
Razón Social SOCIEDAD HERNANDEZ Y MORALES SPA
R.U.T. 76.753.412-4
Sucursal Andrea de las Mercedes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes2Unidad no definidaAmpolletas h7  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
22101519
Máquina giratoria con cazoleta de rastrillos abier2Unidad no definidacazoletas delanteras  $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
25172602
Parachoques para automóviles2Unidad no definidabieletas delanteras  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMano de obra  $ 50.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadRenovador  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
25172004
Amortiguadores para automóviles2UnidadAmortiguadores delanteros  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
15121902
Grasa1UnidadGrasa liquida  $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410 $ 3.410
27112904
Pistola de resina2UnidadSilicona  $ 3.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.032 $ 7.032
Total Neto $ 354.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.378
TOTAL OC $ 422.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.