Orden de Compra. Nº4584-543-SE24 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-543-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 43984,62
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación, Climatización
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5UnidadCORCHETE CAJA 5.000 UNIDADES TORRE  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
44122104
Clips para papel5UnidadCLIPS CAJA 100 UNIDADES TORRE  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
24141510
Protectores de cables3UnidadALARGADOR TIPO ZAPATILLA 3 METROS  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOTIPO TONER PARA IMPRESORA MODELO HP LASER-JET PRO 1500 COLOR CYAN   $ 137.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.436 $ 137.436
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOSIT  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.280 $ 19.280
44121505
Sobres especiales50UnidadSOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA NEGRA EPSON 544  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS GRANDE   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
31201512
Cinta Transparente2UnidadSCOTCH CHICO 18MM  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 572
31201512
Cinta Transparente2UnidadCINTA DE EMBALAJE 48MM  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
Total Neto $ 231.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.985
TOTAL OC $ 275.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.