Orden de Compra. Nº
4584-543-SE24
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Materiales de Oficina
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4584-543-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD MARCHIGUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna
Marchigue
Impuesto
43984,62
Dirección de Envío de la Factura
MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Net Computación, Climatización
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T.
76.251.273-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Punto Net Computación, Climatización
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
5
Unidad
CORCHETE CAJA 5.000 UNIDADES TORRE
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
44122104
Clips para papel
5
Unidad
CLIPS CAJA 100 UNIDADES TORRE
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
24141510
Protectores de cables
3
Unidad
ALARGADOR TIPO ZAPATILLA 3 METROS
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.870
$ 12.870
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
CARTUCHOTIPO TONER PARA IMPRESORA MODELO HP LASER-JET PRO 1500 COLOR CYAN
$ 137.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.436
$ 137.436
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
POSIT
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 1.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.280
$ 19.280
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA NEGRA EPSON 544
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.580
$ 33.580
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS GRANDE
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
SCOTCH CHICO 18MM
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572
$ 572
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
CINTA DE EMBALAJE 48MM
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
Total Neto
$ 231.498
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.985
TOTAL OC
$ 275.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.