Orden de Compra. Nº4584-578-SE24 "Artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-578-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 474 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 109653,94
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadSOPAPOS  $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.582 $ 12.582
47131609
Magos para escobas o traperos12UnidadTRAPERO   $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.176 $ 34.176
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA 750ML  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
52101508
Felpudos3UnidadLIMPIAPIES  $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.008 $ 34.008
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIAVIDROS EXCELL 250CC  $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.364 $ 7.364
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.360 $ 75.360
72102703
Servicios de limpieza de suelos20UnidadLIMPIADOR DE PISOS POETT  $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.520 $ 28.520
24111503
Bolsas de plástico120UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.480 $ 63.480
24111503
Bolsas de plástico200UnidadBOLSA BASURA 70X90  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
12191501
Solventes aromáticos25UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900
42132205
Guantes quirúrgicos5UnidadGUANTE GOMA PARA ASEO TALLA M  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
14121804
Papeles baño de silicona4UnidadESCOBILLA BAÑO   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO LIQUIDO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GEL  $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.560 $ 33.560
Total Neto $ 577.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.654
TOTAL OC $ 686.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.