Orden de Compra. Nº4584-610-SE24 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-610-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 518 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 14285,15
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel5UnidadTOALLA PAPEL OVELLA  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
10151810
Semillas o almácigos de mostaza1UnidadKETCHUP 900 G  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS ( FANTA - SPRITE)  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2UnidadVASOS DESECHABLES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50202301
Agua6UnidadAGUA VITAL 1.6 LITROS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos39UnidadVASOS POLIPAPEL  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadNECTAR WATTS  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50202311
Bebidas6UnidadBEBIBA COCACOLA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
10151608
Semillas de aceite de ricino2UnidadACEITE 900CC  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSAL LOBOS  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
50201706
Café1UnidadCAFE TRADICIONAL  $ 4.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
50201712
Bebidas de Té1UnidadTE CEYLAN  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
48101902
Platos y cubiertos de servicio10UnidadPLATOS 10 UNIDADES  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio1UnidadTENEDOR PLASTICOS 100 UNIDADES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSAL LOBOS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
42295106
Bandejas mayo de regazo o estantes mayo para uso q1UnidadMAYONESA 670G  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 75.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.285
TOTAL OC $ 89.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.