Orden de Compra. Nº4584-77-SE18 "1° Entrega Lentes 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-77-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2018
Nombre de la Orden de Compra 1° Entrega Lentes 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna Marchigue
Impuesto 261831,21
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ALEJANDRO
Razón Social SOLUCIONES OPTICAS MARQUEZ LUCERO LIMITADA
R.U.T. 76.492.044-9
Sucursal MIGUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad no definidaAdquisicion de 85 Pares de Lentes, segun Contrato de Suministro 4584-1-LE17.  $ 1.378.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.059 $ 1.378.059
Total Neto $ 1.378.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.831
TOTAL OC $ 1.639.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.