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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4585-307-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4585-43-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4585-43-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Recursos Fisicos Eq. Industriales y Medicos e infraestructra |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SEMINARIO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos N°65 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
51110 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N°65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnica Y Comercial Vaporisa Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNICA Y COMERCIAL VAPORISA LIMITADA
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R.U.T. |
77.613.090-7 |
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Sucursal |
Sociedad Tecnica Y Comercial Vaporisa Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141604
| Válvulas de seguridad | 1 | Unidad | Válvula de seguridad para vapor: presión de apertura 80 Psi de 2 1/2 pulgada de diámetro. | Válvula de seguridad para vapor: presión de apertura 80 Psi de 2 1/2 pulgada de diámetro. |
$ 269.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.000
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$ 269.000
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Total Neto
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$ 269.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.110
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$ 320.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.