Orden de Compra. Nº4585-70-SE12 "COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4585-70-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4585-14-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Recursos Fisicos Eq. Industriales y Medicos e infraestructra
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 106525,4
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas10UnidadHuincha medir (002-0151)  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
27112801
Brocas5UnidadBroca de fierro 3 mm (001-0162)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112801
Brocas10UnidadBroca de fierro 5 mm (001-0137)  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
27112801
Brocas10UnidadBroca de fierro 6 mm (001-0139)  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
27112801
Brocas5UnidadBroca de fierro 4 mm (001-0138)  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
27112801
Brocas5UnidadBroca de fierro 7 mm (001-0253)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27112801
Brocas5UnidadBroca de fierro 8 mm (001-0220)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30181505
Taza de WC3UnidadTaza WC c/estanque y fitting (003-0116)  $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.500 $ 196.500
31161608
Tirafondos24UnidadTirafondo de WC (003-0412)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31162309
Estantes de montaje6UnidadPomelo 3" (003-0232)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
39111801
Resistencias de lámparas20UnidadBallast compensado 2x40wts. (001-0097)   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
39121302
Placas o tapas de cerramientos50UnidadTapa anodizada 1 pto. (001-0044)  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
39121302
Placas o tapas de cerramientos50UnidadTapa anodizada 2 pto. (001-0045)  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
39121711
Entubación50UnidadMoldura legrand 20 x 12 mm (0010393)  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
23171522
Fundentes para soldar2UnidadPasta soldar (003-0170)  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
26111719
Probadores de baterías6UnidadProbador de luz (001-0131)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoBarra soldar electrodo 3/32 (003-0444)  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
26121613
Cable aislado o forrado200Metro LinealCable paralelo (001-0022)  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10TuboSilicona (blanca - transparente) (003-0219)  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 560.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.525
TOTAL OC $ 667.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.