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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4586-368-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reposición Insumos de Pabellón |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4586-3-R111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
114965,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIOMET CHILE S A |
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Razón Social |
BIOMET CHILE S A
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R.U.T. |
96.863.710-k |
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Sucursal |
BIOMET CHILE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295506
| Implantes o ajustes maxilofacial oral | 1 | Unidad | Insumos paciente: MARIA NORMA CHIGUAY CH.. Cot./22076 | Insumos paciente: MARIA NORMA CHIGUAY CH.. Cot./22076 |
$ 524.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 524.360
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$ 524.360
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42295128
| Instrumentos quirúrgicos maxilofaciales o accesori | 1 | Unidad | Insumos paciente: PEDRO VERA LOAIZA. Cot./22075 | Insumos paciente: PEDRO VERA LOAIZA. Cot./22075 |
$ 41.967,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.967
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$ 41.967
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42295128
| Instrumentos quirúrgicos maxilofaciales o accesori | 1 | Unidad | Insumos paciente: PABLO VERA MANCILLA. Cot./22074 | Insumos paciente: PABLO VERA MANCILLA. Cot./22074 |
$ 38.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.756
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$ 38.756
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Total Neto
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$ 605.083
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.966
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$ 720.049
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.