Orden de Compra. Nº4586-4679-SE14 "INSUMOS DENTAL DICIEMBRE/2014"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4586-4679-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL DICIEMBRE/2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
Proveniente de Licitación 4586-5-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Medicos
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12901,57
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSUMOS DEBEN TENER VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 6Unidad no definida1208515 Taza de goma 50 ml.1208515 Taza de goma 50 ml. $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos3Unidad no definida1528062 CONOS DE PAPEL 45-80 1528062 CONOS DE PAPEL 45-80 $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965 $ 4.965
42142523
Agujas hipodérmicas10Caja2520120 AGUJA 7/8 DESECH. P/JERINGA CARPULE CORTA N? 30 2520120 AGUJA 7/8 DESECH. P/JERINGA CARPULE CORTA N? 30 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
42142523
Agujas hipodérmicas4Caja2520124, agujas terumo largas G1 5/8 CAJA X 100 UND.2520124, agujas terumo largas G1 5/8 CAJA X 100 UND. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
Total Neto $ 67.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.902
TOTAL OC $ 80.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.