|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4589-1017-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de insumo medicos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
|
|
R.U.T. |
69.251.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
|
Comuna |
Torres del Payne
|
|
Impuesto |
10370,1164 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
farmaciapuertonatales |
|
Razón Social |
JOSE LUIS GONZALEZ DUBRACIC
|
|
R.U.T. |
5.217.384-1 |
|
Sucursal |
farmaciapuertonatales |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 10 | Unidad no definida | - venda elastica 10cm | |
$ 2.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.950
|
$ 23.950
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 10 | Unidad no definida | - gasa 1/2 x 1 yarda | |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.780
|
$ 3.782
|
31211910
| Mitones | 6 | Unidad no definida | - guantes domesticos | |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.284
|
$ 4.286
|
42311532
| Apósitos secos | 21 | Unidad no definida | - apostitos Jelonet | |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.994
|
$ 15.000
|
42311526
| Vendajes de apósitos | 4 | Unidad no definida | - apositos sanitex x04 unidades | |
$ 1.891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.564
|
$ 7.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 54.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.370
|
|
$ 64.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.