Orden de Compra. Nº4589-108-SE19 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-108-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO EDUCACION 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 89971,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bulnes
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaCLORO TRADICIONAL CAJA 3X4 LTSC.SUMINISTRO $ 8.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.027 $ 8.027
12131706
Cerillas1Unidad no definidaFODFORO DISPLAY DE 100X50 UNID.C.SUMINISTRO $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.998 $ 3.998
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCIF CREMA CAJA 12X750CCC.SUMINISTRO $ 19.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.389 $ 19.389
12181501
Ceras sintéticas2Unidad no definidaCERA CREMA INCOLORA CAJA 10X360CCC.SUMINISTRO $ 9.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.166 $ 19.166
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definidaABRILLANTADORES PISO FLOTANTE CAJA 12X900MLC.SUMINISTRO $ 39.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.760 $ 79.760
51102707
Gluconato de clorhexidina2Unidad no definidaJABON LIQUIDO BIDON DE 5LTSC.SUMINISTRO $ 7.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.224 $ 15.224
13111042
Alcohol de polivinilo10Unidad no definidaALCOHOL GEL 400 MLC.SUMINISTRO $ 9.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.120 $ 95.120
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL SCOTT CAJA 6X305 MTSC.SUMINISTRO $ 84.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.661 $ 84.661
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL SCOTT DISPLAY 4X550MTSC.SUMINISTRO $ 17.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.812 $ 52.812
30181511
Inodoros1Unidad no definidaPASTILLAS WC IGENIC CAJA 36 UNIDADESC.SUMINISTRO $ 33.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.061 $ 33.061
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 1Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX DISPLAY 12X360 CCC.SUMINISTRO $ 23.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.746 $ 23.746
47131618
Mopas húmedas1Unidad no definidaTRAPEROS PARA PISO MANLAC DISPLAY 12 UNID.C.SUMINISTRO $ 20.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.813 $ 20.813
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definidaLIMPIADOR POETT CAJA 10X900MLC.SUMINISTRO $ 8.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.756 $ 17.756
Total Neto $ 473.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.971
TOTAL OC $ 563.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.