Orden de Compra. Nº4589-141-SE19 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-141-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO SALUD 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 95094,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bulnes
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLAVALOZAS CAJA 15X500MLC. SUMINISTRO $ 15.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.211 $ 15.211
12131706
Cerillas2Unidad no definidaFOSFOROS DISPLAY DE 100UNID X 50 UNIDC. SUMINISTRO $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.996 $ 7.996
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definidaOMO MATIC BOLSA 8 KGC. SUMINISTRO $ 18.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.832 $ 18.832
10191509
Insecticidas1Unidad no definidaINSECTICIDA KILLER CAJA 12X560 CCC. SUMINISTRO $ 27.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.889 $ 27.889
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA INDUSTRIAL CAJA 6X305 MTSC. SUMINISTRO $ 84.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.661 $ 84.661
47131816
Desodorantes1Unidad no definidaDESODORANTE DESINFECTANTE IGENIX 12X360CCC. SUMINISTRO $ 23.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.746 $ 23.746
30181511
Inodoros1Unidad no definidaPASTILLAS PARA ESTANQUES IGENIX CAJA 36 UNIDC. SUMINISTRO $ 33.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.061 $ 33.061
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaALCOHOL GEL PARA DISPENSADORES 400 MLC. SUMINISTRO $ 9.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.120 $ 95.120
47131609
Magos para escobas o traperos1Unidad no definidaTRAPEROS DOBLE OJAL AMARILLO DISPLAY 12 UNIDC. SUMINISTRO $ 20.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.626 $ 20.626
53131628
Shampoo1Unidad no definidaSHAMPOO PARA VEHICULOS TEAM CAJA 12X250MLC. SUMINISTRO $ 9.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA SPRAY TEAM CAJA 12X480CCC. SUMINISTRO $ 19.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.935 $ 19.935
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definidaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE CAJA 10X900MLC. SUMINISTRO $ 39.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.760 $ 79.760
52121703
Toalla de cara2Unidad no definidaTOALLA NOVA DISPLAY 24 UNID.C. SUMINISTRO $ 12.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.440 $ 24.440
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaCLORO TRADICIONAL CAJA 3X4 LTSC. SUMINISTRO $ 8.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.027 $ 8.027
14111704
Papel higiénico2Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOLA DISPLAY 48 UNID.C. SUMINISTRO $ 16.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.074 $ 32.074
Total Neto $ 500.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.095
TOTAL OC $ 595.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.