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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-154-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
233324,910029498 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
XIMENA ANDREA LUCERO AGUAYO |
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Razón Social |
XIMENA ANDREA LUCERO AGUAYO
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R.U.T. |
15.309.869-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
XIMENA ANDREA LUCERO AGUAYO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | Y FEBRERO 2026, POR UN MONTO MENSUAL DE $ 765.000.-. CON IMPTO. INCLUIDO. CON CARGO A FIADI. | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONAL PARA REALIZAR PLAN DE INTERVENCION INDIVIDUAL Y EVALUACION FINAL ADEMAS DE REGISTRO DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA, PARA LO QUE DEBERÁ TRABAJAR DIRECTAMENTE CON EL DEPTO. DIDECO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE E |
$ 1.296.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.296.674
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$ 1.296.674
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Total Neto
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$ 1.296.674
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 233.325
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$ 1.529.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.