Orden de Compra. Nº4589-182-SE20 "Adquisición de materiales aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-182-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-58-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 15384,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Roberto
Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L.
R.U.T. 76.526.038-8
Sucursal Carlos Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaContrato SuministroRepuesto mopa para barrer largo tipo avión de 90 cm $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.184 $ 24.184
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona6Unidad no definidaContrato SuministroAlcohol Gel/ Atomizador de litro $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.078 $ 21.078
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3Unidad no definidaContrato SuministroBasureros metálicos para baño con tapa $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.898 $ 20.898
47131502
Paños de limpieza28Unidad no definidaContrato SuministroPaños multiusos absorbente de 40 x 40 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.812 $ 14.812
Total Neto $ 80.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.385
TOTAL OC $ 96.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.