Orden de Compra. Nº4589-186-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-105-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-186-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-105-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 52116,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECASUR
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RECASUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171502
Limpiaparabrisas para automóviles24Unidadlimpiaparabrisas concentrado para vehiculosLITRO LIMPIA PARAB. (24 unidades de 1 Litro, cód. int. 0434044) $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.328 $ 38.328
12352310
Siliconas24Unidadsiliconas en spray para vehiculo (420 cc o similares)SILICONA FRUTILLA 450 ML SUNUP (24 unidades, cod int.1065001) $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.488
12352310
Siliconas24Unidad24 renovadores líquidos para neumaticos y gomas (400 cc o similares)RENOVADOR NEUMATICO 650 ML SUNUP (24 unidades, cod. int. 1060162) $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.568 $ 68.568
12164102
Aditivos ácidos24Unidad24 aditivos petroleo para vehículos (época invernal)ADITIVO ANTICONGELANTE DIESEL 12 0Z. JOHNSENS (24 unidades, cod. int. 1060140) $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.912 $ 108.912
Total Neto $ 274.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.116
TOTAL OC $ 326.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.