Orden de Compra. Nº4589-232-SE19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-232-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO EDUCACION 215.22.04.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 22388,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Roberto
Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L.
R.U.T. 76.526.038-8
Sucursal Carlos Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos10Unidad no definidaARCHIVADORES ANCHOSC. SUMINISTRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
60121502
Rotuladores de base disolvente25Unidad no definidaPLUMONES PERMANENTES COLORES VARIADOSC. SUMINISTRO $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
60121503
Rotuladores lavables12Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA NEGRO/AZULC. SUMINISTRO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definidaLAPICES PASTA AZULC. SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCARPETAS TRANSPARENTES CON ACOCLIPC. SUMINISTRO $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo10Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS ESPIRALC. SUMINISTRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111511
Papel de escribir10Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO OFICIOC. SUMINISTRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111511
Papel de escribir5Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO CARTAC. SUMINISTRO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121701
Lápiz pasta12Unidad no definidaLAPIZ PILOT 0.7 G-1 AZUL Y NEGROC. SUMINISTRO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
Total Neto $ 117.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.388
TOTAL OC $ 140.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.