Orden de Compra. Nº4589-244-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-128-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-244-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-128-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 488000
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOMINIQUE ANDREA AMPUERO WARNER
Razón Social DOMINIQUE ANDREA AMPUERO WARNER
R.U.T. 15.581.293-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOMINIQUE ANDREA AMPUERO WARNER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadCONTRATACION DE PODOLOGA PARA REALIZAR ATENCIONES EN POSTA RURAL DE VILLA CERRO CASTILLO, CONTRATACION MAYO A DICIEMBRE 2026, PAGOS MENSUALES DE $400.000.- IMPUESTOS INCLUIDOS, 02 SESIONES AL MES.CONTRATACION DE PODOLOGA PARA REALIZAR ATENCIONES EN POSTA RURAL DE VILLA CERRO CASTILLO, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 2.712.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712.000 $ 2.712.000
Total Neto $ 2.712.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 488.000
TOTAL OC $ 3.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.