Orden de Compra. Nº4589-250-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4589-67-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-250-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4589-67-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 239495,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111511
Papel de escribir1Unidad- 05 LOMOS DE ARCHIVO - 03 CAJA APRETADAS 51 MM - 03 CAJA APRETADAS 41 MM - 03 CAJA APRETADAS 32 MM - 03 CAJA APRETADAS 25 MM - 01 CAJA APRETADAS 19 MM - 01 CAJA APRETADAS 15 MM - 03 CINTA GRIS - 10 BADERITAS - 02 PAPEL FOTOGRAFICO X100 - 03 PAQIETES SOBRES DE OFICIO - 08 LAPIZ BORRABLE - 01 SET LAPIZ - 10 SCOTH CHICOS - 10 SCOTH GRANDES - 01 REGISTRO SOCIO - 01 CAJA DE LAPIZ PASTA - 01 CALCULADORA - 01 CAJA DE GOMA - 68 MOÑOS - 07 TACOS DE COLOR - 01 CAJA DE PEGAMENTO - 05 CAJAS DE CORCHETES - 02 LAMINA TERMOLAMINADORA OFICIO - 01 LIBRO DE ACTAS 400 HJS - 06 CINTA DE EMBALAR - 12 PILAS AAAX2 - 12 PILAS AAX4 - 02 CAJAS OPALINOS - 12 CARPETAS - 05 CAJA DE LAPIZ GRAFITOS - 01 TONER 85ª - 04 LAPICES - 07 TINTAS HP 964 - 05 CINTA CORRECTOS - 01 PACK 39 RESMAS DE OFICIO Adquirir Materiales de oficina para departamento Dideco de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, para abastecer materiales a los profesionales del programa Oficina local de la Niñez, (OLN), $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.