Orden de Compra. Nº4589-284-SE14 "Materiales de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-284-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-31-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra cerro castillo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 22153,373
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bulnes
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidasilicona spry para vehiculos, pack 12 unidades.  $ 20.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.593 $ 20.593
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidapack papel higienico 48 unidades  $ 11.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.209 $ 11.209
47131816
Desodorantes1Unidad no definidadesodorante ambiental pack 12 unidades  $ 13.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.315 $ 13.315
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidapack toalla nova 24 unidades  $ 8.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.214 $ 16.214
12131706
Cerillas2Unidad no definidapaquetes de fosoforos.  $ 2.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.676 $ 5.676
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidapaños naranjos.  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
47131618
Mopas húmedas0,5Unidad no definidatrapero piso pach 24 unidades  $ 13.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.999 $ 6.999
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidalavalozas pack 12 unidades  $ 10.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.455
27112004
Palas2Unidad no definidapalas basura  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956 $ 955
24111503
Bolsas de plástico2Unidad no definidabolsas basuras grandes  $ 14.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.412 $ 28.411
Total Neto $ 116.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.153
TOTAL OC $ 138.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.