Orden de Compra. Nº4589-36-SE11 "MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-36-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra cerro castillo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna *
Impuesto 5806,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech Lagos
Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS
R.U.T. 5.112.597-5
Sucursal Margarita Chelech Lagos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122015
Guarda archivos20UnidadCOD.33306 REHIN  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
60121502
Rotuladores de base disolvente5UnidadPLUMONES PERMANENTES MARCA PROARTE COLOR NEGRO  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.513
44122104
Clips para papel3CajaTORRE PUNTA TRIANGULAR  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 731
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos10Unidad   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
Total Neto $ 30.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.807
TOTAL OC $ 36.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.