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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-394-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4589-103-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
237291 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENERTECS |
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Razón Social |
CONTRATISTA ARMANDO NUNEZ PARADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
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R.U.T. |
76.092.222-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENERTECS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Reparación del sistema eléctrico en el sector bajo de villa de Cerro Guido, en uno de sus inversores, impidiendo el normal suministro hacia la posta, luminaria pública, viviendas municipales, entre otras dependencias, (cotización N 307). | |
$ 1.248.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.248.900
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$ 1.248.900
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Total Neto
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$ 1.248.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.291
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$ 1.486.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.