|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4589-471-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-07-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4589-56-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
|
|
R.U.T. |
69.251.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
|
Comuna |
Torres del Payne
|
|
Impuesto |
59225 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VANESSA SOLEDAD |
|
Razón Social |
VANESSA CARCAMO MILLAPEL
|
|
R.U.T. |
16.440.140-5 |
|
Sucursal |
VANESSA SOLEDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | DESDE 4589-56-LE20 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2021, SE ADJUNTA CONTRATO Y DECRETO N° 19, DESDE ID 4589-56-LE20, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
$ 455.775,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 455.775
|
$ 455.775
|
|
|
Total Neto
|
$ 455.775
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (11,5%) 11,5 %
|
$ 59.225
|
|
$ 515.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.