Orden de Compra. Nº4589-475-SE18 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-475-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 44877,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bulnes
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad no definidaTRAPEROS PARA PISO MANLAC DISPLAY 12 UNIDADESC.SUMINISTRO $ 20.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.813 $ 20.813
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definidaLIMPIADOR PISO TIPO POETT CAJA 10X900MLC. SUMINISTRO $ 8.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.756 $ 17.756
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCIF CREMA CAJA 12X750CCC. SUMINISTRO $ 19.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.389 $ 19.389
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1Unidad no definidaGUANTES PARA ASEO TALLA M DISPLAY 12 UNIDADESC. SUMINISTRO $ 14.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.377 $ 14.377
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS NARANJOS PARA SACUDIRC. SUMINISTRO $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLAVALOZAS CAJA 15X500MLC. SUMINISTRO $ 15.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.211 $ 15.211
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSA BASURA 50X70 DISPLAY DE 50X10 UNID.C.SUMINISTRO $ 26.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.835 $ 26.835
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO TRADICIONAL CAJA DE 3X4LTSC.SUMINISTRO $ 8.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.027 $ 8.027
41113306
Analizadores de cloro2UnidadCLORO GEL CAJA 10X900MLC.SUMINISTRO $ 10.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.712 $ 20.712
47131816
Desodorantes1Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL DISPLAY DE 12 UNID.C. SUMINISTRO $ 15.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.698 $ 15.698
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIC DISPLAY 12X360CCC.SUMINISTRO $ 23.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.746 $ 23.746
30181511
Inodoros1Unidad no definidaPASTILLAS WC IGENIC CAJA 36 UNIDADESC.SUMINISTRO $ 33.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.061 $ 33.061
51102707
Gluconato de clorhexidina2Unidad no definidaJABON LIQUIDO BIDON DE 5LTSC.SUMINISTRO $ 7.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.224 $ 15.224
Total Neto $ 236.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.878
TOTAL OC $ 281.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.