Orden de Compra. Nº4589-497-SE25 "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONAL DE ENFER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-497-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONAL DE ENFER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 107518,093567251
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA MAKARENA NAVARRETE MENDEZ
Razón Social CAROLINA MAKARENA NAVARRETE MENDEZ
R.U.T. 17.233.480-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA MAKARENA NAVARRETE MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaPAGO SE REALIZARA EN 3 ESTADOS POR UN MONTO MENSUAL $ 247.168.- CON IMPTO INCLUIDO. A CONTAR DESDE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2025.CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DE PSR CERRO CASTILLO, CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA, MAIS, SEGUN DECR $ 633.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.986 $ 633.986
Total Neto $ 633.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 107.518
TOTAL OC $ 741.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.