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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-528-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONAL DE COMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
1658800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEBORA BEATRIZ RIVEROS CUBILLOS |
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Razón Social |
DEBORA BEATRIZ RIVEROS CUBILLOS
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R.U.T. |
16.647.071-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEBORA BEATRIZ RIVEROS CUBILLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMO KINESIOLOGA POR EL PROGRAMA A CONTAR DE OCTUBRE 2025 $ 640.000.-, Y DESDE NOVIEMBRE 2025 HASTA JULIO 2026 $ 1.200.000 VALOR MENSUAL CON IMPTO. INCLUIDO. | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMO KINESIOLOGA POR EL PROGRAMA A CONTAR DE OCTUBRE 2025 $ 640.000.-, Y DESDE NOVIEMBRE 2025 HASTA JULIO 2026 $ 1.200.000 VALOR MENSUAL CON IMPTO. INCLUIDO. |
$ 9.781.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.781.200
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$ 9.781.200
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Total Neto
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$ 9.781.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 1.658.800
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$ 11.440.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.