Orden de Compra. Nº4589-550-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-253-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-550-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-253-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 589988,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIMAG SPA
Razón Social PROVIMAG SPA
R.U.T. 77.666.275-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVIMAG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192402
Pastas de untar1GalónPASTA MURO INTERIOR  $ 8.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.188 $ 8.188
31201515
Cintas de papel50UnidadCINTAS DE ENMARCAR 1 X 36.6 M  $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.050 $ 120.050
72102505
Trabajos o pinturas al frescos25UnidadPIGMENTOS EXTRAS  $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.750 $ 190.750
31211906
Rodillos de pintar25UnidadRODILLO CHIPORRO 23 CMS   $ 6.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.650 $ 171.650
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS CERDA 1/2X 1 1/2  $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.490 $ 23.490
31211909
Bandejas de pintura5UnidadBANDEJAS PARA PINTAR  $ 3.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.795 $ 17.795
31211508
Pinturas acrílicas25TinetaESMALTE AL AGUA INTERIOR COLOR HUESO  $ 102.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.675 $ 2.560.675
Total Neto $ 3.092.598
Descuento $ 0
Cargos $ 12.605
IVA  19  % $ 589.989
TOTAL OC $ 3.695.192


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.