Orden de Compra. Nº4589-595-SE19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-595-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 33137,463
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas15Unidad no definidaETIQUETAS AUTOADHESIVAS 101X34MMC. SUMINISTRO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.510
24121503
Cajas para empaquetado15Unidad no definidaCAJAS ARMABLES 101X34MMC. SUMINISTRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
45101903
Perforadoras de papel1Unidad no definidaPERFORADORA METALICAC. SUMINISTRO $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.865 $ 4.865
24141607
Separadores de cartón20Unidad no definidaSEPARADORES VINILICOSC. SUMINISTRO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO CARTA COLOR 216X279C. SUMINISTRO $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.791 $ 37.791
44121506
Sobres estándar10Unidad no definidaSOBRES AMERICANOS CON ADHESIVOSC. SUMINISTRO $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.222
Total Neto $ 174.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.137
TOTAL OC $ 207.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.